Mukhlis Ginting S.E., M.Acc.
Staff pengajar di Prodi Akuntansi Sektor Publik
2011 | Sarjana, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
---|---|
2018 | Master, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
Spesialisasi
Bidang Keahlian
Audit Internal
Analisis Laporan Keuangan
Desain dan Analisis Manajemen Risiko
Research Interests
Pengauditan
Manajemen risiko
Akuntansi keuangan
Akuntansi manajemen
Kegiatan Mengajar dan Akademik
Akuntansi Pengantar II
Praktikum Penganggaran Organisasi Publik
Praktikum Siklus Akuntansi Manufaktur
Akuntansi Keuangan Menengah II
Praktikum Siklus Akuntansi Jasa dan Dagang
Kontribusi Intelektual
Publikasi
No. | ____________Judul______________ | Tahun | Jumlah_Sitasi Sampai_Tahun 2024 | Publikasi | Keterangan Jurnal | Nama Jurnal/Prosiding/Penerbit Buku | Link Google Scholar (Klik untuk mengakses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audit Internal Konsep dan Praktik | 2018 | 119 | Buku | UGM Press | https://scholar.google.com/citations?Google Scholar | |
2 | Desain sistem manajemen risiko pada perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) | 2018 | 17 | Jurnal | Journal of Applied Accounting and Taxation 3 (2), 158-167 | Google Scholar | |
3 | Evaluation on Maturity Assessment System of Government Internal Control System (SPIP) in Local Government | 2021 | 4 | Jurnal | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis 9 (1), 94-102 | Google Scholar | |
4 | Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Digital Pada Pengrajin Pakaian Jadi Di Desa Kepatihan Tulungagung | 2021 | 3 | Jurnal | Jurnal Cakrawala Maritim 4 (1) | Google Scholar | |
5 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN LQ-45 TAHUN PERIODE 2016-2018) | 2019 | 2 | Jurnal | JAPB 2 (1), 147-159 | Google Scholar | |
6 | Public Accounting Research and Theories: A Literature Review | 2021 | 1 | Jurnal | Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 16 (1), 115-136 | Google Scholar | |
7 | The Role of Compliance Audit on Work Instructions at PT Bintan Bersatu Apparel | 2024 | 0 | Jurnal | Journal of Applied Business Administration 8 (1), 170-180 | Google Scholar |
Kegiatan Profesional
Pengalaman Kerja
Auditor Muda, Kantor Audit Internal. [2011-2019].
Dosen Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. [2020-sekarang].
Keterlibatan Proyek
Desain dan Implementasi Sistem Akademik dan Keuangan STIPRAM Yogyakarta. [2019].
Review Laporan Keuangan Universitas Gadjah Mada. [2019].
Review Kebijakan Pengelolaan Aset Universitas Gadjah Mada. [2018].
Tim Penyusun Kebijakan dan SOP Akuntansi UGM. [2018].
Tim Perumus Kebijakan Akuntansi PTN BH di Lingkungan Kemenristekdikti. [2016-2017].
Penyusunan Pedoman Audit KAI UGM. [2017].
Audit Operasional Korpagama. [2017].
Penyusunan Kajian Akademis implementasi PSAK ETAP dan PSAK Umum pada Universitas Gadjah Mada. [2016].
Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pedoman Umum Akuntansi di Lingkungan UGM. [2016].
Analisis Chart of Account Universitas Gadjah Mada. [2014].
Verifikasi Rekening Bank di lingkungan perguruan tinggi. [2013].
Audit Keuangan PT Gamamulti Group. [2012].
Audit Operasional Unit Kerja pada Universitas Gadjah Mada. [2011].